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索引号: 11622300013930944B/2019-03962 公开方式: 主动公开
发布机构: 市政府办 组配分类: 市委各部门决算
文件编号: 发文日期: 2019-11-28
成文日期: 2019-11-28 有效性:
2018年度中共武威市委统战部部门决算
信息来源: 市政府办 发布日期: 2019-11-28 16:22 浏览次数:

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  一、部门概况
  (一)职能职责
  (二)机构设置
  二、部门决算执行情况
  (一)收入支出决算总表
  (二)收入决算表
  (三)支出决算表
  (四)财政拨款收入支出决算总表
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  三、部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  四、“三公”经费情况说明
  (一)“三公”经费支出总额情况
  (二)“三公”经费分项支出情况
  (三)“三公”经费实物量情况
  五、其他需要说明的事项
  (一)机关运行经费情况说明
  (二)国有资产占用情况说明
  (三)政府采购支出情况说明
  (四)预算绩效管理情况说明
  六、专业名词解释


中共武威市委统战部(汇总)
2018年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况
  (一)职能职责
  市委统战部职能是调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向党委全面反映统一战线情况 ,提出开展统一战线工作的意见和建议,联系民主党派、党外知识分子代表人士、少数民族和宗教界的代表人士,协调统一战线各方面的关系。调查研究民族宗教方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理。开展港澳台海外统一战线工作,做好台胞、台属有关工作。负责对统战系统干部、党外代表人士、宗教界人士的培训工作,协助民主党派做好干部管理工作,负责开展统一战线宣传工作。
  (二)机构设置
  部门内设办公室;统战一科;统战二科;统战三科;统战四科等五个职能科室。决算数据中包括中共武威市委台湾工作办公室;中国国民党革命委员会武威市委员会;中国民主同盟武威市委员会;中国民主建国会武威市委员会;中国民主促进会武威市委员会;中国农工民主党武威市委员会;九三学社武威市委员会;武威市工商业联合会等八个单位的决算数据。
  二、2018年度部门决算报表
  表一:收入支出决算总表(见附表)
  表二:收入决算表(见附表)
  表三:支出决算表(见附表)
  表四:财政拨款收入支出决算总表(见附表)
  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)
  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)
  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)
  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)
  三、2018年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  本部门2018年度收入总计799.56万元,支出总计799.56万元。与2017年决算数相比,收入增加16.81万元、增长2.15%,支出增加16.81万元、增长2.1%,主要原因是期初结转结余比上年增加。
  本部门2018年度收入合计620.97万元,其中:财政拨款收入613.85万元,占98.85%;其他收入7.12万元,占1.15%。
  本部门2018年度支出合计715.86万元,其中:基本支出379.61万元,占53.03%;项目支出336.25万元,占46.97%。
  本部门2018年度年末结转和结余83.71万元,较上年增加-94.89万元,主要原因是本年度支出大于收入,支出占用了上年结转和结余。
  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2018年度财政拨款收入合计613.85万元,较上年决算数增加-27.04万元,增长-4.22%。主要原因是本年度人员减少,财政拨款收入减少。较年初预算数增加142.67万元,增长30.28%。主要原因是年中追加安排了专项经费支出。
  本部门2018年度财政拨款支出合计708.61万元,较上年决算数增加104.67万元,增长17.33%。主要原因是专项经费支出比上年增加。较年初预算数增加237.43万元,增长50.39%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决,年中又追加安排了专项经费支出。
  本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出643.27万元,占90.78%,较年初预算数增加255.25万元,主要是增加了专项经费支出 ;社会保障与就业支出41.17万元,占5.81%,较年初预算数增加-16.86万元,住房保障支出24.17万元,占3.41%,较年初预算数增加-0.96万元,主要原因是机构减员,人员经费支出减少。
  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出379.61万元。其中:人员经费338.26万元,较上年增加6.19万元,主要是对个人和家庭的补助费用增加。人员经费用途主要包括人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。公用经费41.34万元,较上年增加-3.63万元,主要原因是部门压缩了部分支出.公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、劳务费、其他交通费用。
  四、“三公”经费情况说明
  (一)“三公”经费支出总额情况。
  2018年度本部门“三公”经费支出共计12.07万元,较年初预算数增加-12.43万元,主要原因是部门压减了部分公务接待支出。较上年支出数增加2.16万元,主要原因是部门公务接待任务较上年有所增加。
  (二)“三公”经费分项支出情况。
  2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,公务车购置费0万元,公务车运行维护费0万元,公务接待费12.07万元,主要用于上级检查调研、来武考察企业、台湾参访团商务接待,费用支出较年初预算数增加-12.43万元,主要原因是部门压减了部分公务接待支出,较上年支出数增加2.16万元,主要原因是部门公务接待工作较上年有所增加。
  (三)“三公”经费实物量情况。
  2018年本部门国内公务接待63批次,接待人次939次。2018年本部门人均接待费128元。
  五、其他需要说明的事项
  (一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出41.34万元,其中办公费支出1.63万元;印刷费支出0.54万元;取暖费支出0.75万元,差旅费支出0.27万元,公务接待费支出12.07万元,劳务费支出2.04万元;其他交通费用支出23.85万元。机关运行经费较2017年增加-3.63万元,增长-8.07%,主要原因是部门压缩了部分经费支出。
  (二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元。
  (四)预算绩效管理情况说明。2018年度本部门未开展预算绩效管理。
  六、专业名词解释。
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  附件:2018年度中共武威市委统战部部门决算公开表.xls


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