索引号: | 11622300013930944B/2019-03158 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市政府办 | 组配分类: | 各群团组织、民主党派财务预决算和“三公”经费 |
文件编号: | 发文日期: | 2019-04-19 09:44:13 | |
成文日期: | 2019-04-19 09:44:13 | 有效性: |
民盟武威市委会2019年度部门预算及“三公”经费信息公开
信息来源:
市政府办
发布日期:
2019-04-12 09:29
浏览次数:
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目 录
一、主要职能和单位构成
(一)主要职责。
(二)基本情况
(三)机构设置情况
二、2019年度部门预算安排情况说明
(一)收支情况
(二)机关运行经费
(三)“三公”经费
(四)政府采购
(五)政府性基金预算财政拨款
三、名词解释
公 开 说 明
根据武威市财政局关于做好2019年度市级部门预算及“三公”经费信息公开工作要求,现将我单位2019年预算数据公开如下:
一、主要职能和单位构成
(一)主要职责
坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,团结联系全体盟员,围绕全市中心工作,积极发挥参政党作用;以服务科学发展为第一要务,积极参政议政,进行民主监督,参加中国共产党领导的政治协商;以服务为宗旨,面向社会,以人为本,关注民生,开展社会服务工作;加强本会思想建设、组织建设、代表人士队伍建设。
(二)基本情况
民盟武威市委会2018年底财政统发在职人员2人。
(三)机构设置情况
民盟武威市委会现无内设机构。
二、2019年度部门预算安排情况说明
市财政局批复民盟武威市委会2019年部门预算为323089元,其中财政拨款323089元,包括:基本支出273089元,项目支出50000元。
(一)收支情况
2019年预算为323089元,比上年预算增加44229.28元。主要原因是2019年有人员增资、工资基数调整、新增职工养保险和医疗保险等因素增加。
从财政拨款结构来看,一般公共服务支出255975元,占总额的79.22%,比上年预算减少5423.72元。主要原因是项目经费减少2万元等原因造成;社会保险和就业支出33493元,占总额的10.37%,是今年新增预算项目;医疗卫生和计划生育支出14530元,占总额的4.5%,是今年新增预算项目;住房保障支出19091元,占总额的6%,比上年预算增加1630元。主要是人员工资基数调整等引起的住房公积金调整。
从财政拨款使用来看,基本支出273089元,项目支出50000元,比上年预算增加64229元, 主要原因是2019年有人员增资、工资基数调整、新增职工养保险和医疗保险等因素增加。
(二)机关运行经费
2019年预算安排机关运行经费33400,其中:公务交通补贴23400元,公用经费10000。公用经费安排标准为5000元/人,按2人计算为10000元。
(三)“三公”经费
民盟武威市委会2019年“三公经费”预算为20000元,其中:因公出国(境)费0元,公务接待费20000元,公务用车运行费0元。
“三公经费”预算总额,20000元,与上年相同。其中:因公出国0元,与上年相比无增减;公务接待费20000元,与上年相同,车辆购置及运行费0元,与上年相同,主要是我单位无公务用车。
(四)政府采购
2019年政府采购预算20000元,其中,办公设备购置费2万元。比上年相同,主要是购买办公设备等。
(五)政府性基金预算财政拨款
我单位无政府性基金预算财政拨款收入。
三、名词解释
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
其他收入:指上述“财政拨款收入”以外的收入,是存款利息收入、会员企业的会费收入等。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。
公务用车运行费:指单位公务用车及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。
附:2019年民盟武威市委会预算和三公经费信息公开表
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、政府性基金预算支出表
8、“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
附件
一、主要职能和单位构成
(一)主要职责。
(二)基本情况
(三)机构设置情况
二、2019年度部门预算安排情况说明
(一)收支情况
(二)机关运行经费
(三)“三公”经费
(四)政府采购
(五)政府性基金预算财政拨款
三、名词解释
公 开 说 明
根据武威市财政局关于做好2019年度市级部门预算及“三公”经费信息公开工作要求,现将我单位2019年预算数据公开如下:
一、主要职能和单位构成
(一)主要职责
坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,团结联系全体盟员,围绕全市中心工作,积极发挥参政党作用;以服务科学发展为第一要务,积极参政议政,进行民主监督,参加中国共产党领导的政治协商;以服务为宗旨,面向社会,以人为本,关注民生,开展社会服务工作;加强本会思想建设、组织建设、代表人士队伍建设。
(二)基本情况
民盟武威市委会2018年底财政统发在职人员2人。
(三)机构设置情况
民盟武威市委会现无内设机构。
二、2019年度部门预算安排情况说明
市财政局批复民盟武威市委会2019年部门预算为323089元,其中财政拨款323089元,包括:基本支出273089元,项目支出50000元。
(一)收支情况
2019年预算为323089元,比上年预算增加44229.28元。主要原因是2019年有人员增资、工资基数调整、新增职工养保险和医疗保险等因素增加。
从财政拨款结构来看,一般公共服务支出255975元,占总额的79.22%,比上年预算减少5423.72元。主要原因是项目经费减少2万元等原因造成;社会保险和就业支出33493元,占总额的10.37%,是今年新增预算项目;医疗卫生和计划生育支出14530元,占总额的4.5%,是今年新增预算项目;住房保障支出19091元,占总额的6%,比上年预算增加1630元。主要是人员工资基数调整等引起的住房公积金调整。
从财政拨款使用来看,基本支出273089元,项目支出50000元,比上年预算增加64229元, 主要原因是2019年有人员增资、工资基数调整、新增职工养保险和医疗保险等因素增加。
(二)机关运行经费
2019年预算安排机关运行经费33400,其中:公务交通补贴23400元,公用经费10000。公用经费安排标准为5000元/人,按2人计算为10000元。
(三)“三公”经费
民盟武威市委会2019年“三公经费”预算为20000元,其中:因公出国(境)费0元,公务接待费20000元,公务用车运行费0元。
“三公经费”预算总额,20000元,与上年相同。其中:因公出国0元,与上年相比无增减;公务接待费20000元,与上年相同,车辆购置及运行费0元,与上年相同,主要是我单位无公务用车。
(四)政府采购
2019年政府采购预算20000元,其中,办公设备购置费2万元。比上年相同,主要是购买办公设备等。
(五)政府性基金预算财政拨款
我单位无政府性基金预算财政拨款收入。
三、名词解释
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
其他收入:指上述“财政拨款收入”以外的收入,是存款利息收入、会员企业的会费收入等。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。
公务用车运行费:指单位公务用车及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。
附:2019年民盟武威市委会预算和三公经费信息公开表
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、政府性基金预算支出表
8、“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
附件
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