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索引号: 11622300013930944B/2019-03159 公开方式: 主动公开
发布机构: 市政府办 组配分类: 各群团组织、民主党派财务预决算和“三公”经费
文件编号: 发文日期: 2019-04-17 15:10:58
成文日期: 2019-04-17 15:10:58 有效性:
九三学社武威市委会2019年度部门预算及“三公”经费信息公开
信息来源: 市政府办 发布日期: 2019-04-12 15:06 浏览次数:
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  一、主要职能和单位构成
  (一)主要职责。
  (二)基本情况
  (三)机构设置情况
  二、2019年度部门预算安排情况说明
  (一)收支情况
  (二)机关运行经费
  (三)“三公”经费
  (四)政府采购
  (五)政府性基金预算财政拨款
  三、名词解释
  公 开 说 明
  根据武威市财政局关于做好2019年度市级部门预算及“三公”经费信息公开工作要求,现将我单位2019年预算数据公开如下:
  一、主要职能和单位构成
  (一)主要职责
  九三学社主要是由科技、高等教育、医药卫生领域高中级知识分子组成,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党,主要职责是参政议政、民主监督。
  (二)基本情况
  九三学社武威市委会2018年底财政统发在职人员2人。
  (三)机构设置情况
  九三学社武威市委会现无内设机构。
  二、2019年度部门预算安排情况说明
  市财政局批复九三学社武威市委会2019年部门预算为25.68万元,其中财政拨款25.68万元,包括:基本支出20.68万元,项目支出5万元。
  (一)收支情况
  2019年预算为25.68万元,比上年预算增加-2.35元。主要原因是较2018年相比,退休人员工资移交社保发放,项目支出减少2万元等减少因素和在职人员工资上调、2019年新增在职人员养老保险缴费支出2.44万元,在职人员医疗保障支出1.23万元等增加因素。
  从财政拨款结构来看,一般公共服务支出20.36万元,占总额的79.28%,比上年预算增加-0.89万元。主要是人员经费增加和项目经费减少2万元等原因造成;社会保险和就业支出2.69万元,占总额的10.47%,是今年新增预算项目;医疗卫生和计划生育支出1.23万元,占总额的4.79%,是今年新增预算项目;住房保障支出1.40万元,占总额的5.46%,比上年预算增加0.11万元。主要是人员工资基数调整等引起的住房公积金调整。
  从财政拨款使用来看,基本支出20.68万元,比上年预算增加-0.35万元, 主要原因是2019年退休人员工资移交社保发放等减少因素和在职人员工资上调、2019年新增在职人员养老保险缴费支出2.44万元,在职人员医疗保障支出1.23万元等增加因素。项目支出50000元(其中:办公费20000元,印刷费5000元,差旅费10000元,会议费5000元,培训费5000元,其他交通费5000元),比上年预算增加-20000元, 主要原因是加强预算管理,减少支出。
  (二)机关运行经费
  2019年预算安排机关运行经费2.69万元,其中:公务交通补贴1.5万元,公用经费1.19万元。公用经费安排标准为5000元/人,按2人计算为1万元,其余0.19万元为离退休福利费和离退休人员公用经费。
  (三)“三公”经费
  九三学社武威市委会2019年“三公经费”预算为1万元,其中:因公出国(境)费0元,公务接待费1万元,公务用车运行费0元。
  “三公经费”预算总额1万元,与上年相比减少1万元。其中:因公出国0元,与上年相比无增减;公务接待费1万元,与上年相比减少1万元,主要是计划缩减接待费开支;车辆购置及运行费0元,与上年相同,主要是我单位无公务用车。
  (四)政府采购
  2019年政府采购预算1万元,主要是办公设备更新。其中,办公设备购置费1万元,与上年相比减少1万元,主要是2019年政府采购计划压减。
  (五)政府性基金预算财政拨款
  我单位无政府性基金预算财政拨款收入。
  三、名词解释
  财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  其他收入:指上述“财政拨款收入”以外的收入,是存款利息收入、会员企业的会费收入等。
  上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
  一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
  社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。
  住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
  住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。
  公务用车运行费:指单位公务用车及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。
  附:2019年九三学社武威市委会预算和三公经费信息公开表
  1、部门预算收支总表
  2、部门预算收入总表
  3、部门预算支出总表
  4、部门预算财政拨款收支总表
  5、一般公共预算支出表
  6、一般公共预算基本支出表
  7、政府性基金预算支出表
  8、“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
 
附件

2019年九三学社武威市委会预算和三公经费信息公开表.xls

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